Auditoria Interna

Auditoria interna

Potencialize a excelência operacional de sua organização através de nossa abordagem especializada em auditoria interna, desvendando oportunidades de melhoria, assegurando conformidade e impulsionando o caminho para o sucesso de seu negócio.

A auditoria interna é um processo organizado e estruturado que analisa as condições e conformidade dos sistemas de gestão de uma organização, incluindo sugestões estratégicas para melhorar sua maturidade e eficácia. Essa abordagem crítica não apenas identifica áreas de melhoria, mas também desempenha um papel crucial na geração de valor adicional, proporcionando a organização excelência operacional.

Ao destacar-se pela independência, a auditoria interna assegura que os auditores estejam isentos de qualquer responsabilidade nas atividades avaliadas. Essa desvinculação é crucial para garantir uma análise imparcial, com ênfase na revisão de gestão e atendimento às necessidades internas da organização.

Quais são os críterios para realizar uma auditoria interna?

Os critérios de auditoria constituem a espinha dorsal de qualquer processo de auditoria eficaz. Eles representam o conjunto de políticas, procedimentos e requisitos que guiarão nossa avaliação. É fundamental destacar que, sem critérios claramente definidos, a auditoria perde sua base sólida. Nossa proposta abrange a compreensão e o estabelecimento cuidadoso desses critérios, considerando diversas fontes, tais como:

  • Leis, Regras e Regulamentos Governamentais;
  • Normas Nacionais e Internacionais;
  • Práticas da Indústria; e
  • Políticas da Organização.

Abordagem baseada em provas

A abordagem baseada em provas é um pilar fundamental em nosso processo de auditoria. Entendemos que as conclusões do auditor devem ser derivadas de um número suficiente e competente de provas, garantindo assim sua confiabilidade e adequação. Em situações em que as provas são ausentes, reconhecemos a impossibilidade de chegar a uma conclusão definitiva sobre a conformidade ou não de um critério de auditoria.

Cada prova será registrada meticulosamente, proporcionando uma base sólida para fundamentar as conclusões da auditoria. Caso a equipe de auditoria identifique novas circunstâncias ou riscos durante a coleta de elementos de prova, esses serão abordados de maneira adequada e transparente.

  • Para ser apropriada a prova deve ser adequada e confiável;
  • Para serem suficientes, as provas devem chegar a um nível de segurança aceitável.

Metodologia

A Complere adota a “Metodologia de Auditoria Aceitada para Sistemas de Gestão e Padrões (AMS2)” desenvolvida pela PECB para condução eficiente de auditorias em sistemas de gestão. Essa metodologia é um guia abrangente que segue as melhores práticas de auditoria, alinhando-se rigorosamente com as orientações da norma ISO 19011 e atendendo aos requisitos da norma ISO 17021.

A AMS2 organiza o processo de auditoria em um ciclo composto por seis fases distintas, visando garantir uma avaliação detalhada e eficaz do sistema de gestão. As fases são as seguintes:

Atendemos suas necessidades específicas!

Se sua empresa enfrenta os desafios a seguir, a auditoria interna é a solução ideal:

Dificuldades operacionais:

  • Falta de recursos e especialização em auditoria;
  • Dificuldade em gerenciar riscos e conformidade;
  • Complexidade regulatória (LGPD, ISO 9001, etc.);
  • Limitações orçamentárias para contratar auditores internos;
  • Falta de tempo e recursos para realizar auditorias.

Riscos e consequências:

  • Riscos de não conformidade e multas;
  • Fraudes e irregularidades não detectadas;
  • Perda de reputação e confiança dos clientes;
  • Riscos operacionais e financeiros não mitigados;
  • Falhas na governança corporativa.

Desafios Estratégicos:

  • Melhoria contínua dos processos;
  • Otimização de recursos e redução de custos;
  • Integração da auditoria com outras áreas;
  • Desenvolvimento de uma cultura de controle;
  • Acesso a tecnologias avançadas de auditoria.

Por que nos contratar como Auditor Interno?

Expertise Comprovada

Nossa equipe é formada por especialistas certificados em proteção de dados, com ampla experiência.

Soluções Personalizadas

Oferecemos um serviço sob medida, alinhado aos objetivos e ao porte da sua empresa.

Tecnologia de Ponta

Utilizamos ferramentas avançadas para monitorar e proteger seus dados, garantindo conformidade contínua.

Abordagem Estratégica

Integramos proteção de dados às metas corporativas, agregando valor e segurança às operações.

Suporte Contínuo

Fornecemos acompanhamento permanente, garantindo que sua empresa esteja sempre preparada para enfrentar novos desafios regulatórios.

10 motivos pelo qual sua empresa deve realizar uma auditoria interna

Avaliação da eficácia dos controles internos:

A auditoria interna avalia a eficácia dos controles internos, garantindo que os processos estejam funcionando corretamente e que os riscos sejam minimizados. Isso inclui análise de procedimentos, políticas e controles financeiros. Uma avaliação eficaz permite identificar áreas de melhoria e otimizar operações.

Identificação e mitigação de riscos:

A auditoria interna identifica e avalia riscos potenciais, permitindo que a empresa tome medidas preventivas. Isso inclui riscos operacionais, financeiros, regulatórios e de segurança. Mitigando riscos, a empresa reduz a probabilidade de perdas financeiras e danos à reputação.

Conformidade com normas e regulamentações:

A auditoria interna garante que a empresa esteja em conformidade com leis, regulamentações e normas aplicáveis. Isso inclui LGPD, ISO 9001, entre outras. A conformidade evita multas, sanções e prejuízos à reputação.

Melhoria da eficiência operacional:

A auditoria interna analisa processos e procedimentos para identificar oportunidades de melhoria. Isso inclui otimização de fluxos de trabalho, redução de custos e aumento da produtividade. A eficiência melhorada reduz custos e aumenta a competitividade.

Avaliação da qualidade das informações:

A auditoria interna avalia a precisão, confiabilidade e integridade das informações financeiras e operacionais. Isso garante que as decisões sejam baseadas em dados confiáveis, reduzindo riscos de erros ou fraudes.

Suporte à tomada de decisões:

A auditoria interna fornece informações precisas e objetivas para apoiar a tomada de decisões estratégicas. Isso inclui análises de desempenho, riscos e oportunidades. Decisões informadas melhoram a eficácia e eficiência da gestão.

Prevenção de fraudes e irregularidades:

A auditoria interna detecta e previne fraudes, corrupção e irregularidades. Isso inclui monitoramento de transações, análise de comportamentos e investigação de suspeitas. A prevenção protege ativos e reputação.

Desenvolvimento de uma cultura de controle:

A auditoria interna promove uma cultura de controle e responsabilidade. Isso inclui treinamento, conscientização e comprometimento dos funcionários. Uma cultura forte de controle reduz riscos e melhora a governança.

Aprimoramento da responsabilidade e prestação de contas:

A auditoria interna garante que os funcionários sejam responsáveis por suas ações e decisões. Isso inclui monitoramento de desempenho e prestação de contas. A responsabilidade aprimora a governança e reduz riscos.

Monitoramento contínuo e adaptação

A auditoria interna monitora continuamente os processos e sistemas, adaptando-se às mudanças regulatórias, tecnológicas e de mercado. Isso garante que a empresa permaneça competitiva e em conformidade.

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Otimize sua gestão, reduza riscos, aumente a confiança dos clientes e garanta conformidade regulatória, melhore processos e aumente eficiência. Nossa auditoria interna é sua melhor escolha. Agende uma consultoria!

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